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○  关于某市财政预算执行情况和财政预算政府政务  ○

上预计省对我市的税收返还收入、省各项补助收入,减去应上解省的支出,全市2006年可用财力为21007xxxx元,相应安排一般预算支出21007xxxx元,同口径比2005年增长9.50。全市算总帐,当年财政收支平衡。
     以上全市2006年财政预算草案,是根据2005年全市财政预算执行情况代编的,待各级政府预算编制完成并经同级人代会批准之后,我们将汇总情况报市人大常委会备案。
     (二)市级财政预算草案
     下面着重报告2006年市级财政收支预算草案:
     根据财政收入要与国内生产总值增长基本同步的总要求,2006年市级地方财政一般预算收入拟安排为4062xxxx元,同口径比预算基数增加435xxxx元,增长12。主要收入项目的安排情况是:
     ——增值税600xxxx元,增长14.02;
     ——营业税1060xxxx元,增长14.54;
     ——企业所得税341xxxx元,增长16.06;
     ——个人所得税215xxxx元,增长14.17;
     ——城市维护建设税471xxxx元,增长14.06;
     ——行政性收费收入561xxxx元,同口径增长1.65。
     以上地方财政一般预算收入4062xxxx元,加上省补助全市收入、区县上解收入,减去全市上解省支出、补助区县支出后,2006年市级可用财力为4693xxxx元。按照《中华人民共和国预算法》的规定和市级的实际情况,2006年市级财政一般预算支出安排为4693xxxx元,比2005年支出预算基数4282xxxx元增加411xxxx元,增长9.61。结合部门预算的编制原则,一般预算支出安排的主要项目是:
     ——科技三项费用47xxxx元,增长17.50;
     ——农业支出189xxxx元,增长11.03;
     ——林业支出42xxxx元,增长10.88;
     ——水利和气象支出70xxxx元,增长11.11;
     ——文体广播事业费253xxxx元,增长10.81;
     ——教育支出493xxxx元,增长10.18;
     ——医疗卫生支出251xxxx元,增长10.02;
     ——抚恤和社会福利救济91xxxx元,增长10.44;
     ——社会保障补助支出221xxxx元,增长10.50;
     ——行政管理费678xxxx元,增长10.06;
     ——公检法司支出956xxxx元,增长10.64;
     ——总预备费50xxxx元。
     2006年市级基金预算收入拟安排为868xxxx元,相应安排基金预算支出868xxxx元。
     以上市级财政预算草案,请予审查批准。
     同时,将市法院、市计委、市农业局、市民政局、市粮食局等五个部门2006年的部门预算草案提请审议,为加强和完善市级部门综合预算管理工作积累经验。
     四、关于2006年的财政工作
     今后五年,是新一届政府带领全市人民奋力推进某经济社会可持续发展的关键五年。在未来五年中,全市各级财政部门要牢固树立服务意识,为全市经济发展大局服务,为各部门经费保障工作服务,为基层、为广大人民群众服务。要紧紧围绕市委的各项重大决策开展财政工作,按照市委确定的未来五年工作重点,调整工作思路,改进工作方法,优化支出结构,为市委的重大决策和战略目标的实现提供坚强的财力保障。要不断提高财政部门和财政系统的执行力,加强财政干部队伍的素质建设,确保各级党委、政府的重大决策和各项法律法规得到认真的贯彻和落实,做到政令畅通。
     未来五年,我市财政工作要认真贯彻落实党的十六届四中全会精神和“三个代表”重要思想,认真抓好收入征管,确保全市财政收入的稳定增长;保障重点支出,提

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